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應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)

時(shí)間: 新華 職責(zé)

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇1

1、每月提交本月開票計(jì)劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;

2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的.獲取及錄入,確保與實(shí)際銷售收入,活動扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計(jì)憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇2

1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔

3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇3

1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。

2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報(bào)及業(yè)績進(jìn)度報(bào)表,提交業(yè)務(wù)部門。

5、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

6、按照公司制度管理直營店的費(fèi)用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

7、按照公司財(cái)務(wù)制度,做好費(fèi)用審核工作及整理會計(jì)憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實(shí)相符。

8、負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

9、完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇4

1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔

3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇5

1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。

2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報(bào)及業(yè)績進(jìn)度報(bào)表,提交業(yè)務(wù)部門。

5、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

6、按照公司制度管理直營店的費(fèi)用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

7、按照公司財(cái)務(wù)制度,做好費(fèi)用審核工作及整理會計(jì)憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實(shí)相符。

8、負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

9、完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇6

1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計(jì)憑證;

2、開具增值稅發(fā)票;

3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作;

4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)與客戶對賬;

2、負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

4、負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

5、負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

7、負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

8、負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

9、負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

10、負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;

11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報(bào)告,資質(zhì),銷售合同的管理

12、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇8

1、每月提交本月開票計(jì)劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;

2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的.獲取及錄入,確保與實(shí)際銷售收入,活動扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計(jì)憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇9

1、負(fù)責(zé)與客戶對賬;

2、負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

4、負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

5、負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

7、負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

8、負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

9、負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

10、負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;

11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報(bào)告,資質(zhì),銷售合同的管理

12、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計(jì)工作崗位職責(zé)篇10

1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計(jì)憑證;

2、開具增值稅發(fā)票;

3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作;

4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

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